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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 | ||||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
12,144.04 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
2,233.50 |
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二、事业收入 |
1,365.00 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
8,597.32 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
1,719.19 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
6888.08 |
四、对企事业单位的补贴 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
375.00 |
六、文化教育与传媒支出 |
8486.80 |
六、债务利息支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
52.82 |
七、基本建设支出 |
40.00 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
150.40 |
八、其他资本性支出 |
3,173.33 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
184.38 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
13,884.04 |
本年支出合计 |
15762.48 |
本年支出合计 |
15,763.34 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
1,879.30 |
结转下年 |
0.86 |
六、结转下年 |
0.86 |
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收入总计 |
15,763.34 |
支出总计 |
15763.34 |
支出总计 |
15,763.34 |



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